Untuk membuat purchase order ikuti langkah-langkah berikut ini:
Pembuatan PO (Purchase Order)
- Pilih menu utama Pembelian->Purchase Order,setelah tampil daftar po, kemudian klik tombol tambah
- Nomor PO , terisi secara otomatis dengan nomor selanjutnya.
- Pilih Supplier dari daftar supplier.
- Isi Tanggal dibuatnya nomor po tersebut, defaultnya adalah tanggal komputer/server saat ini.
- Pilih Termin pembayaran sebagai syarat pembayaran dan pelunasan hutang kepada supplier
- Pilih Gudang untuk penerimaan barang.
- Isi informasi lainnya seperti Currency, Rate, Catatan.
Sebelum menambah barang/item yang ingin dibeli silahkan di SIMPAN terlebih dahulu.
- Pilih kode barang / item yang ingin dipesan ke supplier tersebut
- Kemudian isi quantity, satuan dan harga bila diperlukan.
- Klik tombol Simpan di baris item untuk menyimpan barang ini.
- Dibagian bawah isi apabila ada Ongkos, Biaya, Discount, PPN.
- Terakhir klik Simpan lagi.
Setelah pembuatan PO tersebut, bagian gudang dapat membuat proses penerimaan barang dari supplier. Sebuah PO dapat mempunyai beberapa bukti penerimaan barang.
Tab [Receive] dipakai untuk membuat atau melihat data penerimaan barang atas nomor po ini, untuk proses penerimaan barang silahkan lihat help penerimaan barang atas nomor po.
Tab [Invoice] dipakai untuk melihat data faktur/invoice atau tagihan hutang/AP yang dibuat setelah supplier mengirimkan barang dan mengirimkan bukti tagihan sebagai catatan hutang yang harus dibayar oleh perusahaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar